අරමුණු
- අභ්යන්තර පාලන පද්ධතිය සඳහා සහභාගිවීම.
- වැරදි සහ වංචා වැළැක්වීම සහ අනාවරණය කරගැනීම පිණිස යොදා ගනු ලබන පාලන සහ අභ්යන්තර පරීක්ෂාවන්ගේ ස්ථාවරබව සහ ප්රමාණාත්මකබව සම්බන්ධයෙන් සමීක්ෂණ සහ ස්වාධීන ඇගයීම් සිදු කිරීම.
- වැඩ සහ යෝජනා ක්රමවල ප්රගතිය නිර්ණය කිරීම පිණිස ගණන්දීමේ නිලධාරියාට සහායවීම.
කාර්යයන්
- වංචා සහ දූෂණ වැළැක්වීම සඳහා ක්රියාත්මකව පවතින අභ්යන්තර පරීක්ෂාවන් සහ පාලන පද්ධති නිර්ණය කිරිම.
- නිවැරැදි මූල්ය ප්රකාශන පිළියෙළ කිරීම සඳහා ගිණුම්කරණ සහ අනෙකුත් වාර්තාවන්හි විස්වශ්යතාව නිර්ණය කිරීම.
- සියලු ආකාරයේ හානිවලින් දෙපාර්තමේන්තුවේ වත්කම් ආරක්ෂා කරගනු ලබන ප්රමාණය නිර්ණය කරගැනීම.
- ආයතන සංග්රහය, මූල්ය රෙගුලාසි, දෙපාර්තමේන්තු සහ අදාළ ආයතන විසින් නිකුත් කරනු ලබන චක්රලේඛ හා අනුකූලතාවය නිර්ණය කිරීම.
- නාස්තිය සහ අක්රිය ධාරිතාවය වැළැක්වීම සහ අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා යොදාගනු ලබන අභ්යන්තර පාලන පද්ධතිවල සඵලතාව නිර්ණය කිරිම.
- යම් මූල්ය ගම්යතා සහිත ගිණුම්කරණ පරිපාටි සහ ඒවායේ මෙහෙයුම් පරීක්ෂා කිරීම සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ දේපළ සහ වත්කම්වල ආරක්ෂාව, පිරිමැසුම්දායී සහ නිසි භාවිතය පිරික්සා බැලීම.
- වැඩ, යෝජනාක්රම සහ වැඩසටහන් සහ කාල සටහන් කෙතරම් දුරට ඉලක්කවලට අනුව සිදුවන්නේද යන්න ඇගයීම.
අවශ්ය විටදී විශේෂ විමර්ශන සිදුකිරිම.
අංශ ප්රධානී
කේ.ඒ.එස්.එස්. පියනාත මහතා
ප්රධාන අභ්යන්තර විගණක(අභ්යන්තර විගණන අංශය)
කාර්යාලය : 0112 587 999
ජංගම : 0718 108 103
පැක්ස් : 0112 587 999
විද්යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.